你好:支付的公休补偿金,计入应付职工薪酬对应科目,比如管理人员就计入管理费用,需要并入工资缴纳个税。
请问单位不在注册地,那不属于注册地办公的发生的房租及物业水电能作为费用核算吗 您好!感谢您的信任和提问。不在注册地发生的房租及物业水电费可以作为费用核算。以上对问题的解答,希望能帮助到您。
请教一下2023年的业务,营改增之前提供的建筑劳务服务,总包合同已经交过税了,之前没开票现在要开票,我们是其中的一个分包商现在要开票还要不要交税了,就是总包的营业税等都已交了,分包还要不要交 您好: 不可以开票了,如果开票则需要缴纳增值税,这个问题在于你们开票的时间与纳税业务发生时间不相符。以上对问题的解答,希望能帮助到您!
老师,若某人的年薪是13万,油补是2万,怎样在工资和年终奖中分配更合理一些?油补可否通过公车私用协议开票为单位走费用呢?尊敬的学员,您好!可以通过私车公用,前提是公司支付租金并取得租金发票,支付租金按财产租赁所得代扣个税。以上对问题的解答,希望能帮助到您!
为什么会遇到地址实申?...
我单位组织非遗手艺人到我单位场地举办活动,我公司员工协助现场活动。顾客可以体验非遗手工制作并购买自制的作品或者购买手艺人制作的作品,作品收入收到我公司账户,我公司支付手艺人劳务费。假如收款1万,支付劳务费税前6000,请问我公司是按照1万确认收入还是按照4000确认收入,6000做代收代付?我公司该收入按什么项目确认收入?是否可以按照组织活动6%交增值税?
还想请教个问题,我司是超市,供应商要求我司给他开发票,项目为促销费。请问促销费是属于现代服务业的6%吗 您好: 属于商务辅助服务,税率是6%。以上对问题的解答,希望能帮助到您!