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基建会计账务处理多付工程款如何账务处理

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我公司在上上海乡,像那些基建会计账务处理多付工程款如何账务处理呢?能举例说明一下吗?

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杨皓强
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轻创企易会计回答一波:

多付了工程款会计账务处理是按照应付数做工程款,多付部分作其他应收款处理。如果是先预付后结算的做预付账款处理。假如预付100万元,实际结算是90万元,账务处理:

预付时

借:预付账款1000000

贷:银行存款1000000

收到结算发票时

借:在建工程900000(含增值税)

   应缴税费—应缴增值税(进项税额)

贷:预付账款900000

多付10万元对方退回

借:银行存款100000

贷:预付账款100000

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