已经享受增值税税收优惠的小规模纳税人怎么填写增值税申报表?
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小规模填写增值税申报表首先要区分开票内容是货物还是服务开票方式是代开发票还是自开发票 开具的发票是专票还是普票以上几点明确清楚在对应的申报项目里面填写相关金额金额一点要准确否则无法成功申报
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您好,很高心回答您的问题,因为不确定您说的税收是指哪一个。
现在增值税税收有两个优惠政策:
一个是小规模纳税人在季度收入不超过30万是免征增值税及增值税附加税。
另一个,是今年受疫情影响,除湖北省外的符合税收优惠的小微企业纳税人,小规模纳税人开票减按1%征收,在季度申报的时候,减免的2%的税额在减免申报表填写,条例选择符合小微企业减免增值税第三十公告,金额填写减免的2%税额,主表在减免栏次体现减免金额。
第十七条规定,纳税人开具增值税普通发票后,如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字发票的,应收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。如果属于此类情形,小规模纳税人开具的普通发票而未缴税款,对收票方不会产生什么影响。
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一般纳税人增值税纳税申报表主表第23栏应纳税额减征额填附表的哪个数?增值税减免税申报明细表应该怎么填?第23栏“应纳税额减征额”:填写纳税人本期按照税法规定减征的增值税应纳税额。包含按照规定可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费。《增值税减免税申报明细表》由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人填写。本表第5行由出租不动产并按规定预缴增值税的纳税人填写,反映其出租不动产预征缴纳税款抵减应纳增值税税额的情况。