王老师您好,请问税收合规增值税返还的收入是只能返到对公账户吗?取得的相关增值税返还收入要按收入做账吗?做收入的话,计入哪个科目比较合适呢?做收入是否还要缴纳企业所得税?麻烦老师帮忙解答,谢谢
因此,需要先行了解当地虚拟地址注册对公司产业类型的要求后再考虑是否进行虚拟地址注册。使用虚拟地址注册的公司,也要应对工商部门的核查工作,要确保公司工商方面如果有通知书可以及时送达、通过国家企业信用信息公示系统登记的联系方式可以及时联系到,否则造成的后果公司需要自行承担。
老板卖了一套房产增值税已无法减免有什么办法可以减少交企业所得税吗?感谢您的信任和提问。少记收入,多记成本费用,可以少交企业所得税。
我的公司在上海嘉定,是小规模纳税人公司,销售收入符合“减按1%征收率征收增值税”的政策,应该如何填写申报表?您好,深圳对小规模纳税人实行按季申报,因此您公司在2023年第一、二季度的申报中会同时涉及3%和1%的销售额。有任何问题欢迎随时来咨询轻创企易,多名资深顾问一对一为您服务,公司注册、商标注册、记账报税、公司变更、公司注销、进出口权办理等一站式为您解决,轻创企易问个好前途~189-1755-8686
我的沈阳公司在上上海丽,是服务类型的公司,关注到近期国家出台了对生活服务收入免征增值税的优惠政策。《财政部税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》第五条规定。对纳税人提供生活服务取得的收入,免征增值税。生活服务,是指为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动,包括文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务、居民日常服务和其他生活服务。你沈阳公司可对照上述增值税税目注释享受相关免税政策。
因为我在一家公司,之前收入和成本都是不匹配的,我在今年1月份,改变了核算,要求成本和收入进行匹配,导致这两个月的税负变动大,因为1-2月份的收入是之前月份遗留下来的,导致销项多,进项很少,导致增值税税负很高,但是在3月份公司实际确认收入较上月下降了较多,本月进项大于了销项,您觉得我是不抵扣留抵了,还是按照实际申报了,税务局是否觉得变动大,有风险。
过年前1月在政务中心代开一家公司,发票后来当月又作废,为这家公司重新开具了金额少的发票。税费自动返还一部分,没有通过银行扣税,还有一些退到其他客户增值税和城建税上。请教圈里会计老师,结余那部分税收用什么科目?我设置了预付账款-预交款,行吗?谢谢您老师指点!可以按照您的想法进行处理。

